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审计报告回复

时间:2024-04-25 12:36:01 综合范文

  尊敬的审计组:

  首先,我们感谢贵组对我们公司内部控制状况的审计,并感谢贵组在审计过程中提出的宝贵意见和建议。针对贵组审计报告出具中提到的几个问题,我们进行了认真研究,并提出了以下回复意见:

  一、关于审计计划性差的问题

  针对审计计划问题,我们已经意识到临时性审计计划存在的问题,我们将根据实际情况及时对计划进行调整,以提高审计计划的科学性和合理性。

  二、关于人员流动频繁的问题

  针对人员问题,我们已经对离职人员进行了详细的离职调查,调查结果显示,主要原因一是压力大,二是待遇低,三是不受重视。我们将认真分析问题原因,并采取有效措施加以解决。

  三、关于内控制度不健全的问题

  鉴于内部审计工作的工作特性,我们已经在复核、现场管理、底稿、档案管理、内部考评等方面加强内部审计作业管理,尽量作到能标准化的标准化。

  四、关于审计工作底稿不完善的问题

  我们将详细列明相关具体审计项目,并加强审计工作底稿管理,确保审计报告的准确性。

  五、关于审计工作缺少复核的问题

  我们已经采取主管复核制,审计报告出具经签批发出后即视为已对审计工作进行了复核。下一步,我们将规范审计工作复核流程,完善签字复核手续。

  六、关于培训欠缺的问题

  由于公司预算有限,目前尚无专门用于审计培训的预算。我们将积极争取公司领导的支持,在条件允许的情况下,补充审计培训资源。

  再次感谢贵组对我们公司审计工作的关注和支持,我们将认真执行贵组的审计结论和建议,努力提高内部控制水平,确保公司健康发展。

  此致敬礼!

  公司审计部2022年4月19日